DC Field | Value | Language |
dc.advisor.advisor | Contreras, Laura | es_VE |
dc.contributor.author | Monascal Castro, Fernando Enrique | es_VE |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T21:07:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T21:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Monascal Castro, F. (2010). Propuesta de gestión de control interno : caso : Gerencia de Auditoría Italviajes, C.A. [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/603 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo tiene como fundamento, indagar sobre la calidad de la administración y funcionamiento de las fases o elementos del proceso de Control Interno ejecutado por la Gerencia de Auditoría en la empresa Italviajes, C.A., con miras a generar una propuesta de mejora para dicha área. En la primera etapa, se conoció la eficiencia de las operaciones a partir de la información operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, clasificar y reportar esa información. En la segunda etapa, se presenta el diagnóstico sustentado en los resultados de una encuesta aplicada a una población de 32 personas y una muestra de 10 personas. Esta investigación es de tipo descriptiva vinculada a un proyecto factible, en tanto que es una propuesta de mejora. En tal sentido, los resultados obtenidos permitieron proponer un método aplicable a la gestión del Control Interno de la empresa Italviajes, C.A., aplicando un diseño de gestión documental y el desarrollo sistemático bajo la metodología de Gerencia de Proyectos. Esta propuesta permitirá monitorear el uso racional de los recursos y medir el riesgo operativo de dicha gerencia, enfocada al buen funcionamiento de sus áreas operativas, a los fines de mitigar los riesgos, con miras a reducir los fraudes, las pérdidas financieras y mantener su desarrollo. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
dc.subject | CONTROL DE GESTION | es_VE |
dc.subject | AUDITORIA | es_VE |
dc.title | Propuesta de gestión de control interno : caso : Gerencia de Auditoría Italviajes, C.A. | es_VE |
dc.type | Tesis | es_VE |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos
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